Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 130220 2.10.2013 Centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie Slovenské centrum obstarávania 42260515  163.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013006 8.10.2013 dodávka montáž laminátovej podlahy Drevoexpres,s.r.o. 43857213  795.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 201338 16.10.2013 Oprava vozidla Roomster NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  234.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201337 16.10.2013 Oprava vozidla Fábia NM 564AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  343.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201310003 23.10.2013 Dodávka a montáž plastových okien STAVIFIN,a.s. 36305979  1,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130073 4.7.2013 Služby CVO zákazky dodávka elektric.. energie Slovenské centrum obstarávania 42260515  1,860.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013023 17.6.2013 Honorár skupiny Rockovanka na Starotur. jarmoku Dom kultúry Javorina 36130125  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201325 19.8.2013 Oprava auta Fábia NM 564AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  270.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 139108020 25.8.2013 Skrine na šanóny WOOD SERVICE Group, s.r.o. 402270025  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201315 25.5.2013 Oprava vozidiel Roomster NM732BL, Octavia NM107BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1,051.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131065 27.11.2013 Výroba nálepiek z erbom mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  126.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20132451/51130446 2.12.2013 Osvedčovacie knihy CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  47.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013131 2.12.2013 Pracovné rovnošaty pre MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 2.12.2013 Telefóny november Orange Slovensko a.s. 35697270  454.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131082 2.12.2013 Vreckový kalendár 2014 s motívom mesta T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  44.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131103 2.12.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  401.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 0100191 2.12.2013 Preprava seniorov autobusom do Kunovíc Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  90.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130455 (601300589) 2.12.2013 Konfigurácia mailového servera pre zálohovanie CHIRASYS s. r. o. 314444458  404.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130450 (13400476) 2.12.2013 Výpočtová technika - PC HP, software Office a Acronis, HDD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  2,328.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130449 (13400475) 2.12.2013 SW Office 2013 (2 ks) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  417.60 EUR 
Nastavenia cookies