|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51140025/2014141 |
24.1.2014 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
584.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140027 (24300633) |
27.1.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2014 - 31.3.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300692 |
28.1.2014 |
Spotreba elektriky za rok 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
369.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300693 |
28.1.2014 |
Elektrika - garáže 1-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
570.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1300694 |
28.1.2014 |
Elektrika - D.dolina,Súš,Papraď,Topolecká 1.-12.2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,186.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5237448618 |
29.1.2014 |
mobilný tel. 1/14 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140023 |
30.1.2014 |
Tlačivá - priznanie k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140007 |
30.1.2014 |
farbiaci valček do kalkulačky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
7.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
031/2014 |
30.1.2014 |
Šnúrka na krk s erbom mesta |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
155.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/01/2014 |
30.1.2014 |
Stretnutie MsÚ Kunovice - Stará Turá |
Gažovič Peter |
33442151 |
489.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
33200214 |
3.2.2014 |
seminár Katastrálne konanie |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201402 |
3.2.2014 |
Oprava vozidla Fábia NM 564AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
229.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.2.2014 |
Telefóny 1/2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
324.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114012312 |
4.2.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,787.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20145009 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS - 2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-47.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20145010 |
4.2.2014 |
Vyúčtovanie rež. nákladov DŠS -2013 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-81.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140085 |
5.2.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140034 (121113949) |
5.2.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.3.2014-31.3.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140033/20140088 |
5.2.2014 |
Xerox papier |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
864.00 EUR |