Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4113026737 11.11.2013 Telefóny za október GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  149.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100030 11.11.2013 realizácia elektronickej aukcie Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá eBIZ Consulting s.r.o. 47 151 528  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10130039 11.11.2013 Meranie objemovej aktivity radónu Prestavba a prístavba MsˇU Radón SK, spol. s.r.o. 36 046 027  392.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013100089 11.11.2013 Inžiniersko geologický prieskum Prestavba a prístavba MsÚ HES-COMGEO spol. s.r.o. 17 325 277  2,229.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013008 25.4.2013 Vypracovanie PD pre územné konanie Multifunkčný priestor za DK Topolecká SPORT REAL s.r.o.   360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 032013 11.11.2013 Vypracovanie PD Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro 46573208  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012013 11.11.2013 Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  7,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100029 11.11.2013 realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodeového a strešného plášťa... eBIZ Consulting s.r.o. 47 151 528  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201308 11.6.2013 Úprava rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 142 PROTES-ASE 30027047  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130117 11.4.2013 Statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne P2 MŠ 142 ul. Hurbanova Ján Kubiš - AQUA 30875072  2,101.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130065 10.5.2013 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 MARO, s.r.o. 36407020  15,406.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201323 11.11.2013 Vypracovanie PD Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul. Komenského,... PROTES-ASE 30027047  7,020.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201346 11.11.2013 Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha Petrovič Viliam - UNISTAV 11 975 784  7,288.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 8755671724 12.11.2013 telefon 10/13- ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  23.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 130023 29.5.2013 Centrálne verejné obstarávanie eletrick. energ. Slovenské centrum obstarávania 42260515  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 225130023 11.6.2013 Vyúčtovacia fakt. region PRESS, s.r.o. 36252417  89.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 4437188591 12.11.2013 elektrina 11/13 - ZOS ZSE Distribúcia, a.s. 36 361 518  169.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013064 14.6.2013 Čistiace prostriedky -jarmok Jozef Lišanik 418364421  45.55 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 1300512 12.11.2013 občasná obsluha kotla 10/12 - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1098213 18.6.2013 PE vrecia - jarmok MAT - obaly s.r.o. 36315303  108.24 EUR 
Nastavenia cookies