|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4113026737 |
11.11.2013 |
Telefóny za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
149.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100030 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10130039 |
11.11.2013 |
Meranie objemovej aktivity radónu Prestavba a prístavba MsˇU |
Radón SK, spol. s.r.o. |
36 046 027 |
392.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013100089 |
11.11.2013 |
Inžiniersko geologický prieskum Prestavba a prístavba MsÚ |
HES-COMGEO spol. s.r.o. |
17 325 277 |
2,229.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013008 |
25.4.2013 |
Vypracovanie PD pre územné konanie Multifunkčný priestor za DK Topolecká |
SPORT REAL s.r.o. |
|
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032013 |
11.11.2013 |
Vypracovanie PD Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Ing. Jaroslav Černý - projekty elektro |
46573208 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
11.11.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká objekt SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130100029 |
11.11.2013 |
realizácia elektronickej aukcie Rekonštrukcia a zateplenie obvodeového a strešného plášťa... |
eBIZ Consulting s.r.o. |
47 151 528 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201308 |
11.6.2013 |
Úprava rozpočtu a výkazu výmer Rekonštrukcia a zateplenie MŠ 142 |
PROTES-ASE |
30027047 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130117 |
11.4.2013 |
Statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne P2 MŠ 142 ul. Hurbanova |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
2,101.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20130065 |
10.5.2013 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD 263 a 264 |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
15,406.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201323 |
11.11.2013 |
Vypracovanie PD Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul. Komenského,... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7,020.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201346 |
11.11.2013 |
Stavebné práce na SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
7,288.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8755671724 |
12.11.2013 |
telefon 10/13- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130023 |
29.5.2013 |
Centrálne verejné obstarávanie eletrick. energ. |
Slovenské centrum obstarávania |
42260515 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
225130023 |
11.6.2013 |
Vyúčtovacia fakt. |
region PRESS, s.r.o. |
36252417 |
89.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4437188591 |
12.11.2013 |
elektrina 11/13 - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
169.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013064 |
14.6.2013 |
Čistiace prostriedky -jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
45.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV 1300512 |
12.11.2013 |
občasná obsluha kotla 10/12 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1098213 |
18.6.2013 |
PE vrecia - jarmok |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
108.24 EUR |