Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 411302667 12.11.2013 internet ZOS GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013004 20.6.2013 Prenájom športových potrieb počas jarmoku Xonika s.r.o. 36796131  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13061901 26.6.2013 Pracovné náradie - jarmok Ing. Chudý Ľuboš - Gazda 33444099  105.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2131117446 28.6.2013 Autorská odmena za použitie hudobných diel na jarmok Slovenský ochranný zväz autorský 178454  48.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013022 2.7.2013 Kultúrny program na Staroturiansk. jarmok Dom kultúry Javorina 36130125  3,306.49 EUR 
Detail Faktúra došlá 1113302591 2.7.2013 Prenosné WC jarmok JOHNNY SERVIS s.r.o. 36238546  216.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013258 3.7.2013 Práce na zabezpečení jarmoku Technické služby m.p.o. 35602210  3,304.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013029 13.11.2013 prenájom priestorov na voľby do VÚC Dom kultúry Javorina 36130125  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130999 14.11.2013 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2013 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  351.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 10130650 14.11.2013 Nástenný kalendár A3 s erbom a fotografiami mesta St. Turá Fork, s.r.o. 44311061  304.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 7413909107 18.11.2013 Vyúčtovacia faktúra - plyn za 1..-31.10.2013 SPP, a. s. 35815256  -933.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013126 18.11.2013 MHZ Papraď- výstroj pre hasičov FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  566.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000712409 18.11.2013 Poštové služby za október Slovenská pošta, a. s. 36631124  839.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130427 (9071301297) 18.11.2013 Servisný zásah na zariadení Canon iR2200 CBC Slovakia s.r.o. 44773293  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130439 (13400385) 18.11.2013 Karta AXAGO PCI-Express - LPT TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  19.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130430 (13400367) 18.11.2013 Karta AXAGO PCI - LPT TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  9.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130431 (13400366) 18.11.2013 Tonery HP, dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  558.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130438 (13400384) 18.11.2013 Dátové médiá Verbatim, čist. prostriedky pre výp. techniku TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  161.10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130007 20.9.2013 Prenájom nadobecného skupinového vodovodu za rok 2013 Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  5,000.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130008 8.11.2013 Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  321.00 EUR 
Nastavenia cookies