Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51130393 (13400262) 4.11.2013 Diskové pole + HDD, USB prepínač TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  858.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130395 (13400276) 4.11.2013 Skartovačka HSM, plastové sáčky, olej HSM TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  405.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130389 (20130235) 4.11.2013 Záložný napäťový zdroj do servera JKC, s.r.o. 44310595  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23307147 4.11.2013 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 SOFTIP, a.s. 36785512  87.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 130763 29.10.2013 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ ASSA SR s.r.o. 36 564 966  363.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 121113949 4.11.2013 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 16.10.2013 do 30.11.2013 ICS Systems, s.r.o. 36306452  53.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 22013 5.11.2013 oprava sprchového kúta - havarijný stav Peter Belenčiak 37022687  508.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 3126 5.11.2013 Odchytové rukavice MVDr. Ján Brcko 17148561  149.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 0113103465 6.11.2013 Jedálne kupóny na mesiac november 2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  3,773.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20133202 6.11.2013 Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy - Klub dôchodcov St.Turá Športové kluby mesta 36117200  267.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 6.11.2013 Telefony oktober Orange Slovensko a.s. 35697270  448.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 232013 6.11.2013 seminár k zákonu o psráve daní Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130410 (121113949) 7.11.2013 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2013 do 31.12.2013 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130409 (33400080) 7.11.2013 Nájomné za 10/2013 + kópie od 8/2013-10/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  490.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/88 8.11.2013 Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130418 (4113027586) 11.11.2013 Internet MsÚ Stará Turá za 11/2013 - služba ADSL Rapid Plus GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437210776 11.11.2013 Eletrika inkaso za november ZSE Energia a.s. 36677281  714.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013220114 11.11.2013 Autobusové spojenie za oktober SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 6755671898 11.11.2013 Telefóna za október Slovak Telekom, a.s. 35763469  115.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000710117 11.11.2013 Spracovanie PPPU za október Slovenská pošta, a. s. 36631124  13.12 EUR 
Nastavenia cookies