|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51130393 (13400262) |
4.11.2013 |
Diskové pole + HDD, USB prepínač |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
858.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130395 (13400276) |
4.11.2013 |
Skartovačka HSM, plastové sáčky, olej HSM |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
405.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130389 (20130235) |
4.11.2013 |
Záložný napäťový zdroj do servera |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23307147 |
4.11.2013 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2013 - 31.12.2013 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130763 |
29.10.2013 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorných a vonkajších) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
363.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
4.11.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 16.10.2013 do 30.11.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
53.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
5.11.2013 |
oprava sprchového kúta - havarijný stav |
Peter Belenčiak |
37022687 |
508.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0113103465 |
6.11.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,773.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20133202 |
6.11.2013 |
Autobusová doprava na zájazd do Dunajskej Stredy - Klub dôchodcov St.Turá |
Športové kluby mesta |
36117200 |
267.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
6.11.2013 |
Telefony oktober |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
448.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
232013 |
6.11.2013 |
seminár k zákonu o psráve daní |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130410 (121113949) |
7.11.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2013 do 31.12.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130409 (33400080) |
7.11.2013 |
Nájomné za 10/2013 + kópie od 8/2013-10/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
490.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/88 |
8.11.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
170.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130418 (4113027586) |
11.11.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437210776 |
11.11.2013 |
Eletrika inkaso za november |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220114 |
11.11.2013 |
Autobusové spojenie za oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6755671898 |
11.11.2013 |
Telefóna za október |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000710117 |
11.11.2013 |
Spracovanie PPPU za október |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
13.12 EUR |