Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0113091297 7.10.2013 Jedálne kupóny na mesiac október 2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,199.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131102 9.8.2013 Tonery HP 2612 A (2 ks) MIP TN, s.r.o. 36335070  67.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 32300739 6.9.2013 Nájomné za 8/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 131779 8.10.2013 Napätový zdroj do PC + výmena COMTEC, s.r.o. 36323951  46.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 1310072 8.10.2013 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S 31359159  6,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013016 8.10.2013 Vypracovanie Bezpečnostného projektu SOMI Applications s.r.o. 46972366  1,540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130047 11.2.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130078 8.3.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130112 8.4.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130168 14.5.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 511302020 10.6.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130246 4.7.2013 SAD SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130301 15.8.2013 Michal Bača Michal Bača   580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130359 4.10.2013 Jozef Čičmanský B C Jozef Čičmanský   740.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013006 9.10.2013 Dodávka a montáž laminátovej podlahy Drevoexpres,s.r.o. 43857213  795.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201309020 9.10.2013 Vymena okien MsÚ STAVIFIN,a.s.   18,322.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130370 (4113023836) 10.10.2013 Internet MsÚ Stará Turá za 10/2013 - služba ADSL Rapid Plus GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130360 (33400004) 10.10.2013 Nájomné za 9/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4113025031 11.10.2013 Internet za 10/2013 - ZOS Stará Turá GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437120540 11.10.2013 Dodávka elektr. energie za 10/2013 - ZOS Stará Turá ZSE Energia a.s. 36677281  169.84 EUR 
Nastavenia cookies