|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0113091297 |
7.10.2013 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,199.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131102 |
9.8.2013 |
Tonery HP 2612 A (2 ks) |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
67.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32300739 |
6.9.2013 |
Nájomné za 8/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
131779 |
8.10.2013 |
Napätový zdroj do PC + výmena |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
46.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1310072 |
8.10.2013 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
6,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
8.10.2013 |
Vypracovanie Bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130047 |
11.2.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130078 |
8.3.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130112 |
8.4.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130168 |
14.5.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511302020 |
10.6.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130246 |
4.7.2013 |
SAD |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130301 |
15.8.2013 |
Michal Bača |
Michal Bača |
|
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130359 |
4.10.2013 |
Jozef Čičmanský B C |
Jozef Čičmanský |
|
740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
9.10.2013 |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1201309020 |
9.10.2013 |
Vymena okien MsÚ |
STAVIFIN,a.s. |
|
18,322.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130370 (4113023836) |
10.10.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130360 (33400004) |
10.10.2013 |
Nájomné za 9/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113025031 |
11.10.2013 |
Internet za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7437120540 |
11.10.2013 |
Dodávka elektr. energie za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |