Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190396/1900306 16.9.2019 oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190397 5.9.2019 Tonery a náplnedo tlačiarní zn. HP, Canon a Brother (realizované cez www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  479.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190398 5.9.2019 Nájomné za 8/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190399 5.9.2019 Kópie za obdobie 8/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  109.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190400 4.9.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - august 2019 Júlia Gavačová 51088797  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190401 4.9.2019 Elektrická energia - hasičské zbrojnice a garáže 9/2019. SPP, a. s. 35815256   
Detail Faktúra došlá 51190402/86768771 1.10.2019 elektrina ZOS SPP, a. s.   143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190403 5.9.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190404 5.9.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190405 5.9.2019 Prenájom detských atrakcii k podujatiu: Staroturiansky jarmok 2019 VodnéBubliny, s. r. o. 50904001  700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190407 6.9.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190409 9.9.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  395.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190410 6.9.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu VIII./2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190412/190332 1.10.2019 oprava WC ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  34.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190413/1900319 1.10.2019 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190415/4119022322 16.9.2019 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190416 11.9.2019 Telefónne hovory 9/2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  169.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190417 10.9.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190418 10.9.2019 Servis tlačiarní HP a Canon Lumasol s.r.o. 47605596  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190419 10.9.2019 Servis tlačiarní HP Lumasol s.r.o. 47605596  75.00 EUR 
Nastavenia cookies