|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190543 |
13.11.2019 |
Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
596.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190544 |
13.11.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190545/4119028064 |
22.11.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190547 |
13.11.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
170.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190548 |
13.11.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190550 |
13.11.2019 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190551 |
13.11.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190553 |
18.11.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190554 |
18.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190557 |
18.11.2019 |
Poštové služby 10/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
686.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190558 |
18.11.2019 |
Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
370.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190563 |
20.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190564 |
22.10.2019 |
Zabezpečenie výkonu VO k projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190569 |
29.11.2019 |
Aktualizácia projektu rekonštrukcie Husitskej veže |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190570 |
29.11.2019 |
Dopravné značenie |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,931.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190571 |
29.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190572 |
29.11.2019 |
Darčekové kupóny za rok 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190573 |
29.11.2019 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Výročie nežnej revolúcie |
Miroslav Bečár - ELINO BM |
40817750 |
559.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190575 |
2.12.2019 |
Telefónne hovory 11/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
558.30 EUR |