Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180350 4.9.2018 Telef. hovory za 8/2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  287.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350/0004289385 3.9.2018 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180350/0004289385 13.8.2019 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  37.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180351 (2018171) 5.9.2018 Autobusová preprava k podujatiu: Mestské oslavy SNP do miestnej časti Nárcie Ján Makiš - GAMABUS 50147587  84.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180352/FV1800289 10.9.2018 Občasná obsluha kotla - ZOS 8/18 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180353 (183117) 5.9.2018 Fellowes Laminátor SATURN3i A3, fólie, čistiace listy COMTEC, s.r.o. 36323951  104.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180354 10.9.2018 Elelktrina - ZOS zál. plsatba SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180355 (121113949) 5.9.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2018 do 31.10.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180356 (144) 5.9.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180357 (20180787) 5.9.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  421.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180358 (20180166) 8.9.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180359 (37802062) 8.10.2018 Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  222.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180359 (37802062) 7.9.2018 Nájomné za 8/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180360 (37802196) 7.9.2018 Kópie za obdobie 8/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  373.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180364/18082 13.9.2018 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,137.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180366 (182809) 7.9.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180367/4118023420 13.9.2018 Internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180373 (18VF00094) 18.9.2018 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Tábor Podvišňové s.r.o. 34104119  1,300.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180376 (8150783) 19.9.2018 Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2018-10.12.2018) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180377/2192018 3.10.2018 maľovanie šatne Ladislav Kubiš 33443114  80.00 EUR 
Nastavenia cookies