|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180379/1560005024 |
16.10.2018 |
Tlačivá Úmrtný list |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
46.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180380 (642018) |
27.9.2018 |
Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 |
LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. |
36295612 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180382/201836 |
3.10.2018 |
vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
1,997.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180384 (1809121) |
28.9.2018 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,030.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180389/03181668 |
16.10.2018 |
Samolepiace etikety - voľby 2018 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
35.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180400 (121113949) |
8.10.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180401 (20180887) |
5.10.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180402 |
5.10.2018 |
Autobusové spojenie za september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180404 (18900155) |
8.10.2018 |
Monitor LED Phlipis 24" |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
103.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180405 (18900156) |
8.10.2018 |
USB kľúče SanDisk (pre voľby) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180406 (182810) |
8.10.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180407 (167) |
8.10.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180409/118093 |
11.10.2018 |
Strava klienti ZOS 9/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,198.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180410/8217962623 |
11.10.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180413/4118026055 |
11.10.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |