Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180379/1560005024 16.10.2018 Tlačivá Úmrtný list Centrum polygrafických služieb 42272360  46.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180380 (642018) 27.9.2018 Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. 36295612  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180382/201836 3.10.2018 vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  1,997.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180384 (1809121) 28.9.2018 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9,030.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180386 5.10.2018 Hovory -za august- orange Orange Slovensko a.s. 35697270  289.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180389/03181668 16.10.2018 Samolepiace etikety - voľby 2018 BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36232807  35.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180391/474387000 3.10.2018 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180394/2018004652 3.10.2018 Zál. platba vody -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180398 (38900102) 16.11.2018 Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  216.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180398 (38900102) 8.10.2018 Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  138.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180400 (121113949) 8.10.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180401 (20180887) 5.10.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180402 5.10.2018 Autobusové spojenie za september SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180404 (18900155) 8.10.2018 Monitor LED Phlipis 24" TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  103.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180405 (18900156) 8.10.2018 USB kľúče SanDisk (pre voľby) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  71.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180406 (182810) 8.10.2018 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180407 (167) 8.10.2018 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180409/118093 11.10.2018 Strava klienti ZOS 9/18 Marián Paška PKP 46408754  1,198.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180410/8217962623 11.10.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180413/4118026055 11.10.2018 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Nastavenia cookies