|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180414 |
9.10.2018 |
Telefónne hovory za 9/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
266.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180415 |
9.10.2018 |
Spracovanie PPP U za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180416/18900180 |
16.10.2018 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
594.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180417 (20180189) |
8.10.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180419 (656) |
11.10.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
422.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180420 |
11.10.2018 |
Oprava PC HP Elite 7300 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
75.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180421/2018/38 |
11.10.2018 |
sedátko do sprchy+montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180423/27/10/2018 |
11.10.2018 |
maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180426 |
17.10.2018 |
Inkaso-poštové služby 9/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
500.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180429 (201826) |
16.10.2018 |
Vystúpenie a hudobná produkcia skupiny KAŠUBA BAND pri príležitosti podujatia - Mesiac úcty k... |
Ľudovít Kašuba |
|
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180432/20180907 |
16.10.2018 |
Zhotovenie pečiatok |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
38.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180433 |
17.10.2018 |
Zastavovacie terče pre DHZM D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
35.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180434 (2018078) |
17.10.2018 |
Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej |
Eko - Konzult |
11794861 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180435 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2019-sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
78.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180436 |
17.10.2018 |
Elektrina za 9/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
225.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180440 (18900215) |
18.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180441/218100464 |
18.10.2018 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
435.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180445 |
25.10.2018 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
105.00 EUR |