|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2013064 |
14.6.2013 |
Čistiace prostriedky -jarmok |
Jozef Lišanik |
418364421 |
45,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130207 (72) |
17.6.2013 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac máj 2013 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1300236 |
17.6.2013 |
Dodávka tepla za máj 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
143,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/41 |
17.6.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000680079 |
17.6.2013 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1 249,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13008 |
17.6.2013 |
Prípravné práce na ÚPN-Z Dráhy obstarávanie 1.etapy |
Ing. arch. Marianna Bogyová AA |
22732632 |
695,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
071/2013 |
17.6.2013 |
Inzercia - Staroturiansky jarmok |
SEPA, s.r.o. |
36324329 |
35,50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013069 |
17.6.2013 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator |
TORBERG s.r.o. |
36733717 |
948,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013023 |
17.6.2013 |
Honorár skupiny Rockovanka na Starotur. jarmoku |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2013 |
18.6.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... |
Silvia Ligová Závodská |
|
1 120,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1098213 |
18.6.2013 |
PE vrecia - jarmok |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
108,24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ET/2013/03 |
19.6.2013 |
Mandátna zmluva |
EURO tender SK, s.r.o. |
46020578 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013004 |
20.6.2013 |
Prenájom športových potrieb počas jarmoku |
Xonika s.r.o. |
36796131 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/28/maj/2013 |
21.6.2013 |
kúpa nehnuteľností |
L. M. |
|
10 317,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013070 |
24.6.2013 |
Výmena obehového čerpadla plynového kotla |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
480,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013071 |
24.6.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie dopravných značiek, retardéru na Ul. Lúčna |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1 120,08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013072 |
24.6.2013 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac júl 2013 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 986,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130004 |
24.6.2013 |
Odplata za zriadenie vecného bremena |
Marek Žákovic |
|
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41130005 |
24.6.2013 |
Odmena skladníka CO za I. polrok 2013 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1306052 |
24.6.2013 |
Radar |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2 500,00 EUR |