|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
49/2015 |
15.12.2015 |
Hydraulické vyregulovanie teplej vody v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 v Starej Turej |
Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár |
46013270 |
2,997.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500032 |
15.12.2015 |
Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
2,475.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015244 |
15.12.2015 |
Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
168.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/ext/2015 |
15.12.2015 |
Zmluva o akceptácii platobných |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120/ext/2015 |
15.12.2015 |
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 k zmluve |
15.12.2015 |
Správa majetku mesta |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015245 |
15.12.2015 |
Tlačivá k priznaniu daní |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
125.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/22 |
15.12.2015 |
Projekt Oprava časti strechy DK Papraď |
PROTES-ASE |
30027047 |
720.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2015 |
15.12.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ladislav Baláž |
|
629.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500470 |
14.12.2015 |
Úhrada dodávky tepla do denného centra pre seniorov za mesiac november 2015 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
323.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015166 |
14.12.2015 |
MHZ Papraď - zásahové prilby |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015168 |
14.12.2015 |
MHZ D.Dolina -hadice |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000888027 |
14.12.2015 |
Inkaso - poštové služby za november |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
647.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1030/2015 |
14.12.2015 |
Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115029059 |
10.12.2015 |
Telefónne hovory za november 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
123.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000886353 |
10.12.2015 |
Spracovanie PPP U za november 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
2.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220097 |
10.12.2015 |
Autobusové spojenie za november 2015 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015241 |
10.12.2015 |
Zásahová prilba 4ks pre MHZ Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
799.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015242 |
10.12.2015 |
Hadice zásahové pre MHZ D.Dolina 2ks |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
202.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.1 k ZoD č. 2/9/2015 |
10.12.2015 |
dodávka a montáž pozinkovaných roštov v objekte DK javorina |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
5,468.40 EUR |