Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 49/2015 15.12.2015 Hydraulické vyregulovanie teplej vody v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 v Starej Turej Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár 46013270  2,997.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500032 15.12.2015 Vyúčtovacia faktúra za objekt - Technické služby Stará Turá, sklad PET fliaš Zberný dvor VEA Vladimír Černák 34548971  2,475.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015244 15.12.2015 Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  168.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 119/ext/2015 15.12.2015 Zmluva o akceptácii platobných VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 120/ext/2015 15.12.2015 Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 k zmluve 15.12.2015 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Objednávka vyšlá 2015245 15.12.2015 Tlačivá k priznaniu daní CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  125.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/22 15.12.2015 Projekt Oprava časti strechy DK Papraď PROTES-ASE 30027047  720.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2015 15.12.2015 Dohoda o finančnej zábezpeke Ladislav Baláž   629.76 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500470 14.12.2015 Úhrada dodávky tepla do denného centra pre seniorov za mesiac november 2015 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  323.58 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015166 14.12.2015 MHZ Papraď - zásahové prilby FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  800.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015168 14.12.2015 MHZ D.Dolina -hadice FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  202.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000888027 14.12.2015 Inkaso - poštové služby za november Slovenská pošta, a. s. 36631124  647.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1030/2015 14.12.2015 Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115029059 10.12.2015 Telefónne hovory za november 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  123.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000886353 10.12.2015 Spracovanie PPP U za november 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  2.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015220097 10.12.2015 Autobusové spojenie za november 2015 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015241 10.12.2015 Zásahová prilba 4ks pre MHZ Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  799.90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015242 10.12.2015 Hadice zásahové pre MHZ D.Dolina 2ks FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  202.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 k ZoD č. 2/9/2015 10.12.2015 dodávka a montáž pozinkovaných roštov v objekte DK javorina KBT Piešťany, s.r.o. 31438113  5,468.40 EUR 
Nastavenia cookies