|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016262 |
14.11.2016 |
Oprava strech hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
495.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016218 |
11.11.2016 |
Vrecia na separovaný odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2,705.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
900972865 |
11.11.2016 |
Spracovanie PPU za mesiac október 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000973867 |
11.11.2016 |
Poštové služby za mesiac október 2016. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,011.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016479 |
11.11.2016 |
Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. |
TRIAL s.r.o |
31425038 |
185.03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016219 |
11.11.2016 |
Grafický návrh |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160320 |
11.11.2016 |
Oprava a údržba HZ Drgoňova Dolina - klimatizácia. |
ELTIME in s.r.o. |
36338702 |
1,480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8790271347 |
11.11.2016 |
Telefónne poplatky za mesiac október 2016. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016220 |
11.11.2016 |
Dodávka a úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7,920.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016221 |
11.11.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016215 |
10.11.2016 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,056.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160484 (20160270) |
10.11.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016216 |
10.11.2016 |
Licencie MS SQL Server 2016 Runtime (3 pouzivatelia) pre SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
624.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016217 |
10.11.2016 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600401 |
9.11.2016 |
Pravidelná kontrola elektrického prenosného náradia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
91.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.11.2016 |
Zál. platba elektriny- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600406 |
9.11.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0790216599 |
9.11.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016092 |
7.11.2016 |
Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35,796.00 EUR |