|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016238 |
22.11.2016 |
Tabule na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
214.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016240 |
22.11.2016 |
Regále- ZOS |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
321.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016239 |
22.11.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
96/ext/2016 (B1055774) |
22.11.2016 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve, Príloha k... |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/ext/2016 |
22.11.2016 |
Zmluva o zabezpečení činností civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu a hospodárskej... |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016025 |
22.11.2016 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
780.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160508/51160508 |
21.11.2016 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
792.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/maj/2016 |
21.11.2016 |
Zrušenie vecného bremena |
Ing. Branislav Grman |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
262016 |
21.11.2016 |
Účtovná závierka v obciach-seminár |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016235 |
21.11.2016 |
Vstupenky na koncert Fragile pre Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
108.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016236 |
21.11.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,137.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016237 |
21.11.2016 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2016 |
21.11.2016 |
Tlač - nástenné a vreckové kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
987.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160045 |
21.11.2016 |
Návrh tabule na separovaný zber |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016100733 |
18.11.2016 |
Elektrická energia október 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
346.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016100737 |
18.11.2016 |
Elwktrická energia za október 2016 sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016088 |
18.11.2016 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov v budove MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
390.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
18.11.2016 |
Oprava podlahy garáže v HZ Drgoňova Dolina. |
Peter Slaný |
43584071 |
1,317.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016234 |
18.11.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
600.00 EUR |