|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160017 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160018 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Vaďovce |
312126 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160427 (121113949) |
13.10.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160426 (2016004964) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160428 (2016004892) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016193 |
13.10.2016 |
Poukážky do lekárne pre ŤZP seniorov. |
Mirakl a.s. |
35895136 |
660.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.10.2016 |
Kryt na studňu pri ZUŠ-ke (predfaktúra) |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2016 |
13.10.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 537/44 |
Radka Tomková |
|
655.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2016084 |
13.10.2016 |
Zmluva o dodávkach zemného plynu od 1.11.2016 - 31.10.2017 |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
10,246.61 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
88/ext/2016 (41/maj/2016) |
12.10.2016 |
Zámena nehnuteľností |
Ing. Milan Zigo |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
1600355 |
12.10.2016 |
Občasná obsluha kotla 9/16 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160422 (20160238) |
12.10.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160424 (20160258) |
12.10.2016 |
Rekonfigurácia Kerio Connect a Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160423 (20160247) |
12.10.2016 |
Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
221.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016191 |
12.10.2016 |
Tlač a výroba plakety |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
35.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016190 |
11.10.2016 |
Dodávka a montáž PRVN pre bytový dom Mýtna 537 Stará Turá |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
11.10.2016 |
Informačná tabula a letáky na separovaný zber |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160487 |
10.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5,681.93 EUR |