|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51160448 (36700036) |
19.10.2016 |
Oprava UPS - APC CyberFort 350 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160445 (20161006) |
19.10.2016 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
307.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160437 (4116023911) |
19.10.2016 |
Telefónne hovory za september 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
116.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160440 (9000965228) |
19.10.2016 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016198 |
19.10.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, čist. prostriedky pre výpočtovú... |
realizované cez www.eks.sk |
|
792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
18.10.2016 |
Elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016004967 |
18.10.2016 |
Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000110 |
18.10.2016 |
Stravné klienti ZOS 9/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,486.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0789281827 |
18.10.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016196 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016197 |
17.10.2016 |
Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
600.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5116043 (411602486) |
17.10.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160442 (16700146) |
17.10.2016 |
HDD do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
66.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160434 (1610087) |
14.10.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160431 (4789338594) |
14.10.2016 |
Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016194 |
14.10.2016 |
Darčekový set pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
196.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016195 |
14.10.2016 |
Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
1,000.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
320/2016 |
14.10.2016 |
dotácia z rozpočtu obce Rudník |
Obec Rudník |
00309958 |
71.10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160015 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160016 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |