Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51160448 (36700036) 19.10.2016 Oprava UPS - APC CyberFort 350 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  24.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160445 (20161006) 19.10.2016 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  307.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160437 (4116023911) 19.10.2016 Telefónne hovory za september 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  116.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160440 (9000965228) 19.10.2016 Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016198 19.10.2016 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, čist. prostriedky pre výpočtovú... realizované cez www.eks.sk   792.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 18.10.2016 Elelktrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004967 18.10.2016 Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160000110 18.10.2016 Stravné klienti ZOS 9/16 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,486.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 0789281827 18.10.2016 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016196 17.10.2016 Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016197 17.10.2016 Servis automobilu Fabia 1,4 ŠPZ 564 AX Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  600.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 5116043 (411602486) 17.10.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 10/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160442 (16700146) 17.10.2016 HDD do PC TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  66.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160434 (1610087) 14.10.2016 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  6,930.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160431 (4789338594) 14.10.2016 Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) Slovak Telekom a.s. 35763469  115.84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016194 14.10.2016 Darčekový set pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom Kunovice agaSSe, s.r.o. 35886218  196.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016195 14.10.2016 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Spoločné stretnutie s partnerským mestom... Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  1,000.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 320/2016 14.10.2016 dotácia z rozpočtu obce Rudník Obec Rudník 00309958  71.10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160015 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160016 14.10.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  35.00 EUR 
Nastavenia cookies