|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51200132 |
7.4.2020 |
Kópie za obdobie 3/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
278.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200124 |
7.4.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5120017 |
7.4.2020 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2020 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200116 |
7.4.2020 |
Oprava virtuálky VM Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200114 |
7.4.2020 |
Bezpečnostný certifikát pre dochádzkový systém |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200115 |
7.4.2020 |
Oprava PC |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200119 |
7.4.2020 |
Vodné a stočné IV.-VI.2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
630.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200133 |
7.4.2020 |
TV M, nájomné za HD set top box IV.-VI.2020. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200123 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 MsÚ, MsP. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
286.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
7.4.2020 |
Elektrická energia IV./2020 - HZ, garáže, ZOS, Ihrisko. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200120 |
7.4.2020 |
Vodné HZ Drgoňova Dolina I.-III. 2020. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
3.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
7.4.2020 |
Odber zemného plynu apríl 2020. |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,301.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/KP/HLZ/2020 |
6.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
327.24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/KP/HLZ/2020 |
6.4.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
4,476.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020057 |
6.4.2020 |
Jednorázové rúška |
CH-PRINT a.s. |
36300802 |
900.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020058 |
6.4.2020 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200118 |
6.4.2020 |
Vodné a stočné 01.04.-30.06.2020 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
296.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200113 |
6.4.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 03/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200122 |
6.4.2020 |
Elektrická energia 01/2020 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
129.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200127 |
6.4.2020 |
Odber zemného plynu 03/2020 |
SPP, a. s. |
35815256 |
296.00 EUR |