Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51200102 25.3.2020 Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2020-10.06.2020) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200103 25.3.2020 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2020 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020048 25.3.2020 Reflexná vesta FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  88.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020049 25.3.2020 Jedálne kupóny na mesiac apríl 2020 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,744.40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41200005 25.3.2020 Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2020 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 07032020 24.3.2020 Odpadkové koše LINEA 50l ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. 00312002  706.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020043 23.3.2020 Ochranné rúška ARTS Fashion EUROPE, s.r.o. 36506168  2,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200100 23.3.2020 Dezinfekčné prostriedky. Office Depot s.r.o.   72.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020044 23.3.2020 Ochranné a dezinfekčné prostriedky Robert BAKSAY, BAGROVIA,s.r.o. 45473625  664.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200101 23.3.2020 Poštové služby 2/2020. Slovenská pošta,a.s., 36631124  884.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200105 23.3.2020 Dezinfekcia na ruky. VIVACO-SK, s.r.o. 44422814  92.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020045 19.3.2020 Čistiace gély. VIVACO-SK, s.r.o. 44422814  92.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020047 19.3.2020 Materiál na výrobu rúšok pre mesto Stará Turá CIO SYSTEMS, s. r. o. 48279901  238.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200070/101202054 18.3.2020 elektrina ZOS MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  129.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200071/8716556357 18.3.2020 Plyn ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  296.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200085/2000082 18.3.2020 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200094/8253993234 18.3.2020 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.15 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020046 17.3.2020 Dezinfekčné prostriadky. Office Depot s.r.o.   72.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200079 12.3.2020 Autobusová doprava 02/2020 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  45.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200088 11.3.2020 Prenájom tlačiarne 2/2020. TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Nastavenia cookies