|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
25.1.2021 |
Čistenie kanalizácie v ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021018 |
24.1.2021 |
Respirátor KN95/FFP2 |
ROIN, s.r.o. |
|
180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/KP/HLZ/2021 |
22.1.2021 |
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) pre skríningové testovanie |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
512210017 |
22.1.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210013 |
22.1.2021 |
SSD disky |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
363.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210015 |
22.1.2021 |
Licencia SAZA na rok 2021 pre ZOS. |
PROMYS soft.s.r.o. |
36276847 |
374.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210003 |
22.1.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021039 |
22.1.2021 |
Zabezpečenie občerstvenia pre odberové tímy na testovanie |
Lukáš Magál |
43407455 |
580.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000559 |
21.1.2021 |
Sociálny šatník - elektrika 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2000562 |
21.1.2021 |
Denné centrum seniorov- elektrika za rok 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV200546 |
21.1.2021 |
Denné centrum seniorov - voda za 10 - 12/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.48 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021016 |
21.1.2021 |
EPI právny systém - ročný prístup na www.epi.sk (od 13.2.2021 do 12.2.2022) |
S-EPI, s. r. o. |
36014991 |
737.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021017 |
21.1.2021 |
Montáž pracovného stola |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210014 |
21.1.2021 |
Overaly a ochranné návleky na celoplošné testovanie |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
1,407.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60210092 |
20.1.2021 |
Papierové utierky na celoplošné testovanie |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
66.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
60210093 |
20.1.2021 |
Šatňové lístky pre celoplošné testovanie |
CSL, s. r. o. |
51484226 |
67.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021013 |
19.1.2021 |
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
19.1.2021 |
Tablety pre ZOS v rámci FP z projektu od SPP. |
Temponet s.r.o. |
36342718 |
430.32 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
1,409.34 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2021 |
19.1.2021 |
Dodatok k zmluve o účte |
VÚB, a.s. |
31320155 |
541.62 EUR |