|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5120566 |
28.12.2020 |
Výroba skiel s potlačou. |
DuxxPrint s.r.o. |
52243761 |
1,567.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2020/71 |
23.12.2020 |
Vypísanie podkladov pre posúdenie odkázanosti |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2001/32 |
23.12.2020 |
Dvojkrídlová informačná vitrína 1000x2250 s príslušenstvom |
BOFIS, spol. s r.o. |
51635216 |
638.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200559 |
23.12.2020 |
GAP analýza - za vykonanie rizikovej analýzy. |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
2,765.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41200021 |
23.12.2020 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2020 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200555 |
22.12.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
5,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200554 |
22.12.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti vc budove mestského úradu. |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
2,075.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200553 |
22.12.2020 |
Výmena osvetlenia v malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
912.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200552 |
22.12.2020 |
Elektroinštalačné práce v malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
3,474.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200549 |
22.12.2020 |
Poštové chodby 11/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
222.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200551 |
22.12.2020 |
Výroba a montáž dverí v kancelárii pri obradnej miestnosti mestského úradu. |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200550 |
22.12.2020 |
Prístup do siete internet. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200546 |
22.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnacov |
Gažovič Peter |
33442151 |
138.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020231 |
22.12.2020 |
Overaly, ochranné návleky na nohy a respirátory pre testovanie žiakov na ZŠ |
Pharma Comp, s. r. o. |
47358203 |
266.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200545 |
21.12.2020 |
Pracovné odevy |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
823.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200526 |
21.12.2020 |
Stravovanie klientov ZOS 11/2020 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,691.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200516 |
21.12.2020 |
Bezoplachová dezinfekcia |
Martin Krajčovič M & J Trade |
33165076 |
174.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200544 |
21.12.2020 |
Práca v pamätnej knihe |
Júlia Gavačová |
51088797 |
125.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020229 |
21.12.2020 |
Občerstvenie pre návštevy a zamestnancov pred Vianocami |
Gažovič Peter |
33442151 |
138.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/KP/HLZ/2020 |
21.12.2020 |
Zmluva o vykonaní dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO, s. r. o. |
|
400.00 EUR |