Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180578 (8150783) 17.12.2018 Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2018-10.03.2019) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 201877 18.12.2018 Výkon stavebného úradu Obec Čachtice 00311464  350.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180149 12.12.2018 Motorový nosič Titan, žacie zariadenie Titan, zhrnovacia radlica Titan, sypač Hydroman ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  40,893.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180575 (1800158) 19.12.2018 Výklopná skrinka k defibrilátoru AED PLUS MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180591 (1812141) 19.12.2018 QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180590 (20180262) 19.12.2018 Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia JKC, s.r.o. 44310595  504.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 709918005 20.12.2018 Zimné pneumatiky na elektromobil AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  336.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180490 20.12.2018 Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej Petrovič Viliam - UNISTAV 11975784  31,480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180011 20.12.2018 Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá Ing. Juraj Čaňo 44028504  8,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20180051 20.12.2018 Dodávka a montáž prvkov detského ihriska KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18,113.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018036 - Ing. Bunčiaková 20.12.2018 geodetické práce na zameranie cesty Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  614.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 28018 20.12.2018 dodávka drevoštiepky Ilavčan s.r.o. 36 319 759  748.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181211 20.12.2018 Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík archpoint s.r.o. 47540711  5,370.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180007 20.12.2018 Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 Orange Slovensko a.s. 35697270  -15.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180585 20.12.2018 Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november SPP, a. s. 35815256  129.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180586 20.12.2018 Dodávka elektriny za november SPP, a. s. 35815256  395.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180588 20.12.2018 Vybavenie pre DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  500.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180589 20.12.2018 Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20181165 20.12.2018 Vizitky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  55.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 4518031215 20.12.2018 Kancelárska stolička Office Depot s.r.o. 36192384  28.80 EUR 
Nastavenia cookies