Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180634 15.1.2019 Poštové služby za december 2018 Slovenská pošta,a.s., 36631124  606.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319001174 16.1.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 2/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190009 (192801) 16.1.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 4119001732 16.1.2019 Internet 01/2019 - ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 42019 17.1.2019 seminár Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190002 (20181190) 11.1.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  415.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180624 (20180411) 11.1.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí VH-H, s. r. o. 44645635  124.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180616 (0100138) 11.1.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1800477 18.1.2019 Spotreba vody za 10-12/2018 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 62019 21.1.2019 seminár Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl a školských zariadení Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24012019 21.1.2019 Novela zák. o verejnom obstarávaní Kantorka, n.o. 45740313  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100005 22.1.2019 Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba Fox Auto Trade 312002  199.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180637 22.1.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 SPP, a. s. 35815256  377.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180639 22.1.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  139.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190017 22.1.2019 Modem Orange Slovensko a.s. 35697270  0.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190016 22.1.2019 Modem Orange Slovensko a.s. 35697270  0.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190015 22.1.2019 Telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  53.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190014 22.1.2019 Telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  53.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190013 22.1.2019 Hasičské zbrojnice a garáže -január elektrika SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180638 22.1.2019 Hasičské zbrojnice a garáže -vyúčtovanie elektric. energie SPP, a. s. 35815256  1,902.36 EUR 
Nastavenia cookies