|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190019 |
22.1.2019 |
Doplnky k telefónu |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
242.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
408352019 |
23.1.2019 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
58.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8460981388 |
24.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2018 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
117.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
24.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
182019 |
25.1.2019 |
seminár k zák. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800507 |
28.1.2019 |
Spotreba a dodávka elektriny v Sociálnom šatníku za rok 2018. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
32.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800503 |
28.1.2019 |
Dodávka a spotreba elektriny v DCS - Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
264.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190023 (20190001) |
29.1.2019 |
Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest uverejnené v týždenníku Kopaničiar expres č.... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
46.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190024 (201909) |
30.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018/054 |
30.1.2019 |
Úhrada za vypísanie lekárskych nálezov pre účely posúdenia odkázanosti. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190021 |
30.1.2019 |
SOZA verejné použitie hudobných diel |
Slovenský ochranný zväz autorský |
178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190025 (13471) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119012314 |
30.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,028.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019003 |
4.2.2019 |
Geodetické práce - oddelenie pozemku parc.č. 453/1,4 v k.ú. Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190032 (02/2019) |
4.2.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - január 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
65.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
004289385/10027 |
5.2.2019 |
Telefónne hovory - január 2019 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |