Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12/2018 19.11.2018 Dodávka a montáž okrasnej časti studne Marian Kuhajda - Stolárstvo 33444595  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018054 19.11.2018 Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  4,929.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180504 (1811128) 19.11.2018 Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180503 (181157) 19.11.2018 Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR SOMI Systems, a.s. 36041432  3,241.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018029 ing. Bunčiaková 20.11.2018 Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3090109112 20.11.2018 on line prístup Direktor Premium Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  129.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 352018 20.11.2018 seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2018 Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0362018 20.11.2018 seminár Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zák. č. 79/2015 Z.z.o odpadoch Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/2018 21.11.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika AG-SPOL s.r.o. 36343285  9,050.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180011 21.11.2018 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom AQUATUR a.s. 36340456  5,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018461 22.11.2018 práce súvisiace s konaním komunálnych volieb Technické služby m.p.o. 35602210  350.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180511 (10180826) 22.11.2018 Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW TCNS, s.r.o. 44082011  390.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180510 (18110581) 26.11.2018 Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá CBS, s. r. o. 36754749  156.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180508 (2018032) 26.11.2018 Propagačné predmety mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  156.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180509 (2018031) 26.11.2018 Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 218001791 27.11.2018 Darčekové kupóny CADHOC UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2,445.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180514 28.11.2018 Revízia plynového zariadenia PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  384.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180005 28.11.2018 Vyúčtovanie dodávky plynu za 11-2017 - 10-2018 MET Slovakia, a,s. 45860637  -544.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018059 28.11.2018 Stavebné a montážne práce na BD 595 VEA Vladimír Černák 34548971  944.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 118123251 28.11.2018 Jedálne kupóny na mesiac december 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,846.40 EUR 
Nastavenia cookies