|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180301 (2180289) |
25.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180285/4118016582 |
25.7.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180289/2018000751 |
25.7.2018 |
Čistiace prostriedky ZOS |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
717.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180299 (17801594) |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180302 (28304196) |
31.7.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2018 - 30.9.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180303 (180189) |
1.8.2018 |
Faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva mesta Stará Turá na roky 2016 - 2020 |
ENEX consulting, s.r.o. |
50401572 |
960.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180305 (20180528) |
2.8.2018 |
Vypracovanie odborného stanoviska k výrubu topoľovej aleje v lokalite Dubník I. |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
76.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180308 (1870) |
2.8.2018 |
Servis tlačiarne HP LJ 200 colorMFP M276n |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180309 (1871) |
2.8.2018 |
Servis tlačiarní Canon LBP 6300dn, HP DJ 5550 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180304 |
2.8.2018 |
Telef. hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
285.77 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180007 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180008 |
6.8.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180312 (131) |
6.8.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180314 (20180145) |
6.8.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180313 (182808) |
6.8.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
362018 |
3.7.2018 |
Vyčistenie a obnovenie pamätníka obetiam 1. sv. vojny na Námestí slobody |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
615/2018 |
10.7.2018 |
DZN |
Obec Chocholná-Velčice |
00311642 |
7.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180283 |
2.7.2018 |
Čítacie zariadenie, software, hardware k RTG na PLK Stará Turá |
MEDIXRAY s.r.o. |
34109188 |
35,868.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180284 |
23.7.2018 |
Demontáž a montáž PRVN |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
178/2018 |
7.8.2018 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,200.00 EUR |