|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180315 (121113949) |
8.8.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2018 do 30.9.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (37801873) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3520c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
52.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180321 (37801874) |
8.8.2018 |
Nájomné za 7/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180304/0004289385 |
9.8.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180316/8214016943 |
9.8.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180317/7/18 |
9.8.2018 |
Stravovanie klientov ZOS 7/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,053.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180324 (1880) |
9.8.2018 |
Oprava tlačiarne Canon 4580 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180325 (17801671) |
9.8.2018 |
Alternatívne tonery XEROX pre HP LJ Pro 200 M276n |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180306/1800263 |
10.8.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180326/4118020309 |
10.8.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018033044 |
13.8.2018 |
Dodávka a montáž plastového okna v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180009 |
13.8.2018 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsk región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180310 (20180712) |
13.8.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60187261 (0011012618) |
30.7.2018 |
Poháre na podujatie: 32. ročník Staroturanský triatlon |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
41.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180300 (9289070003) |
30.7.2018 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800268 |
14.8.2018 |
Dodávka tepla za júl 2018 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
138.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318035683 |
14.8.2018 |
Poplatok za internet 09/2018 - Denné centrum seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180331 |
14.8.2018 |
Oprava vozidla NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
891.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180333 |
14.8.2018 |
Inkaso poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
480.90 EUR |