Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180332 14.8.2018 Odborná skúška plynovej kotolne Jozef Koiš 30351448  410.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180323 14.8.2018 Telefónne hovory za júl Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  119.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180330 14.8.2018 Spracovanie PPP U za júl Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180322 14.8.2018 Telefónne hovory za júl BENESTRA, s.r.o. 46303502  116.23 EUR 
Detail Faktúra došlá 72018 15.8.2018 Vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň EMNIA s.r.o. 44 988 974  1,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1803648400 21.8.2018 predplatné Finančný spravodajca 2019 Poradca podnikateľa s. r. o. 31592503  26.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180340 22.8.2018 Šatníkové skrine. DHZM D. Dolina Jaroslav Pilek- JP INTERIER 1080344683  1,620.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 511803329 22.8.2018 Lekárske nálezy pre účely posudkovej činnosti. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180337 24.8.2018 Elektrina za júl - sobášna sieň Nadácia SPP 31818625  87.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180338 24.8.2018 Elektrina za júl Nadácia SPP 31818625  193.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 118088608 24.8.2018 Jedálne kupóny na mesiac september 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,541.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180344 27.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  103.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180343 27.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM D. Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1,388.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180342 27.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM Papraď FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,332.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180346 30.8.2018 Montáž regulačného zariadenia plynovej kotolne PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  1,706.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180347 31.8.2018 Oprava čerpadla PS 12 ,DHZM Topolecka Ľubomír Pavelka 44705841  569.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180349 31.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  3,029.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180348 31.8.2018 Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,377.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180336/15/8/2018 3.9.2018 Maľovanie izby č. 5 ZOS Ladislav Kubiš 33443114  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180339/2018/31 3.9.2018 1. fakturácia podľa zmluvy EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  22,255.88 EUR 
Nastavenia cookies