|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170574/1700504 |
11.1.2018 |
občasná obsluha kotla - ZOS 12/17 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180006/4118002313 |
11.1.2018 |
Internet ZOS 1/18 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180007 |
12.1.2018 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 2/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700529 |
12.1.2018 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 10 - 12/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700508 |
12.1.2018 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov za 12/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
372.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700502 |
11.1.2018 |
Nájomné za azylovú izbu za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180004 (20171273) |
10.1.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
479.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22018 |
15.1.2018 |
seminár ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov za rok 2017 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180012/180110312 |
16.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
85.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201811 |
17.1.2018 |
konferencia Komunitné plánovanie |
SOCIA-Nadácia na podporu sociálnych zmien |
31816398 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180015 (182801) |
17.1.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180016 (FA 0100008) |
18.1.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170577 |
18.1.2018 |
Inkaso - poštové služby za december |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
940.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170579 |
18.1.2018 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za december - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
116.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170580 |
18.1.2018 |
Spotreba elektriny za december |
SPP, a. s. |
35815256 |
348.09 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180001 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180002 |
19.1.2018 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5041701458 |
22.1.2018 |
Finančný spravodajca SFSA17FSA000-doplatok vyúčtovania za rok 2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
7.45 EUR |