|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4117030887 |
14.12.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17D20058 dobropis |
14.12.2017 |
vyučtovanie plynu- dobropis ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
-186.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100302 |
13.12.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,040.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017632 |
14.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
PRO-NIK, s.r.o. |
46239308 |
342.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171210 |
14.12.2017 |
Nákup hrnčekov do charitatívneho stánku na Vianočný trh |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170206 |
15.12.2017 |
Realizácia procesu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky: Zníženie energetickej... |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042017 |
15.12.2017 |
Obkladačské práce v Hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Miroslav Drotár |
43258271 |
1,701.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
617057 |
15.12.2017 |
Dodávka a montáž krbových kachiel v Hasičskej zbrojnici v Topoleckej |
TESA servis - predaj a servis elektro |
36963160 |
1,202.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170504 (20170063) |
15.12.2017 |
Podpora a revízia bezpečnostnej politiky, bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
865.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700474 |
18.12.2017 |
Úhrada tepla v Dennom centre seniorov - 11/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
301.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170517 |
18.12.2017 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov - 1/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171458 |
18.12.2017 |
Denné centrum seniorov - služby technika PO a BOZP |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20171462 |
19.12.2017 |
Kontrola hasičských prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
320.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
762017 |
19.12.2017 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017111305 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
326.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
301711311 |
19.12.2017 |
Elektrická energia za november- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
126.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001076752 |
19.12.2017 |
Inkaso -poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
691.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72/kult/2017 |
19.12.2017 |
Výroba TV vysielania - december 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170536 (8150783) |
19.12.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2017-10.03.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017077119 |
19.12.2017 |
Dodávka a montáž plastových okien na BD 537/54 byt č. 32 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
970.83 EUR |