|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180082/4118005646 |
12.3.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180086/180100016 |
12.3.2018 |
Stravovanie klienti 2/18 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,373.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800076 |
14.3.2018 |
Dodávka tepla za 2/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
362.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318010766 |
14.3.2018 |
Internet za 04/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180078 |
14.3.2018 |
Telekomunikačné služby 02/2018 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
118.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180085 |
14.3.2018 |
Spracovanie poštovného peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180084 |
14.3.2018 |
Autobusové spojenie 02/2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
45.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001102139 |
14.3.2018 |
Poštové služby 02/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,195.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180088 (02/2018) |
14.3.2018 |
Dotlač a výroba plakety |
Júlia Gavačová |
51088797 |
7.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
182018 |
19.3.2018 |
seminár Mzdová účtovníčka |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20032018 |
9.3.2018 |
seminár Zákonník práce |
PragmaSys s.r.o. |
47632470 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180091 (VF033/18) |
21.3.2018 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180092 (8150783) |
21.3.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2018-10.06.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
511800097 |
22.3.2018 |
Alternatívne tonery do HP CP1515n - 3 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180039 |
23.3.2018 |
vyhlásenie verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180040 |
23.3.2018 |
Vyhlásenie verejného obstarávania na Kompostáreň - tecnológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170418 |
26.3.2018 |
seminár Voľby v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE |
31826385 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180090 |
26.3.2018 |
Elektrická energia za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
316.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106.67 EUR |