Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 222017 4.1.2018 Lekárske nálezy pre posudkovú činnosť. Caduceus s.r..o. 44440308  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 117134182 3.1.2018 Jedálne kupóny na mesiac január 2018 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,849.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 110172018 5.1.2018 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  54.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170561 9.1.2018 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180005/8200038857 9.1.2018 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170563 (20170340) 9.1.2018 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180001 (121113949) 9.1.2018 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2018 do 28.2.2018 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170567 (37800536) 9.1.2018 Nájomné za 12/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170566 (37800537) 9.1.2018 Kópie za obdobie 12/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  220.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180002 9.1.2018 Nájomné za HD set-top-box UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.69 EUR 
Detail Faktúra došlá 511705664 9.1.2018 Spracovanie PPPU za december Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170568 9.1.2018 Hovory za december Slovak Telekom a.s. 35763469  115.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170572 9.1.2018 Zabezpečenie autobusového spojenia za december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170571 9.1.2018 Telefónne hovory za december BENESTRA, s.r.o. 46303502  72.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170570 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného d.Dolina PreVaK s.r.o. 35915749  4.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170569 9.1.2018 Vyúčtovanie spotreby vodného a stočného . Súš PreVaK s.r.o. 35915749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54170007 9.1.2018 Vyúčtovanie vodného a stočného PreVaK s.r.o. 35915749  -13.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 12018 10.1.2018 seminár Daňové priznanie k dani z príjmov PO v samospráve za rok 2017 Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180009 10.1.2018 Dodávka pitnej vodyna obdobie 1-3.2018 PreVaK s.r.o. 35915749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170464 11.1.2018 Skrine šatňové 3 ks - ZOS Školex spol. s.r.o 31396763  471.84 EUR 
Nastavenia cookies