Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1702001 8.12.2017 Vrecia na odpad Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2,211.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/kult/2017 11.12.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  348.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170505 (170108) 11.12.2017 Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2017 Netix Solutions, s.r.o. 43783627  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170503 (37800489) 11.12.2017 Kópie za obdobie 11/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  166.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170502 (37800351) 11.12.2017 Nájomné za 11/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 14197 12.12.2017 Oblečenie pre hasičov- polokošele pre DHZM D. Dolina Ing. Dezider Pusztay 40654681  206.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001075264 12.12.2017 Spracovanie PPP U - november Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117030888 12.12.2017 Telefónne hovory -november BENESTRA, s.r.o. 46303502  111.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 9104739010 12.12.2017 Telefónne hovory za november Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  116.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170507 12.12.2017 Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  338.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017077109 13.12.2017 Dodávka a montáž plastových okien na Dome špecialistov EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  4,722.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170512 (20170288) 13.12.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170510 (20170295) 13.12.2017 Zálohovací software Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle for VMware, podpora JKC, s.r.o. 44310595  1,374.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170511 (20170297) 13.12.2017 Podpora a upgrade Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2018 JKC, s.r.o. 44310595  621.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 16732017 14.12.2017 čistiace prostriedky do umývačky - ZOS Gastro Techno Slovakia s.r.o 357 90 831  124.85 EUR 
Detail Faktúra došlá zos 14.12.2017 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 474687000 14.12.2017 elektrina - ZOS SPP, a. s. 35815256  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700471 14.12.2017 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100105 14.12.2017 stravovanie klienti ZOS 11/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,512.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5104676641 14.12.2017 pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Nastavenia cookies