|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4117027592 |
28.11.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17220648 |
28.11.2017 |
doplatok plyn -ZOS |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
371.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17F3100417 |
29.11.2017 |
predplatné časopisu CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17220649 |
12.12.2017 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 1.11.2016-31.10.2017 |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
1,150.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170481 |
30.11.2017 |
Pracovné oblečenie pre DHZM Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117122240 |
29.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,033.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
212170345 |
1.12.2017 |
Faktúra za osobné vozidlo s izotermickou úpravou na rozvoz stravy |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
12,183.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170480 (174159) |
1.12.2017 |
Výpočtová technika (PC, LED monitory,...), toner HP, stlačený vzduch |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2,034.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
70/kult/2017 |
1.12.2017 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201804314 |
1.12.2017 |
Predplatné MY Trenčianske noviny |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
700382046 |
4.12.2017 |
predplatné novín Kopaničiar Expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170487 |
4.12.2017 |
Hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
249.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170492 (121113949) |
6.12.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2018 do 31.1.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7293811 |
7.12.2017 |
predplatné Obecné noviny |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017219 |
8.12.2017 |
DHZM Topolecká zásahové hadice a vysokotlakové čerpadlo |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
863.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170483 |
8.12.2017 |
Náklady na energie v KD Papraď - Denné centrum seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1023/2017 |
8.12.2017 |
Pracovné bundy pre opatrovateľky |
Sylvia Macková -SLOVAK ZOO |
37025406 |
68.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220082 |
8.12.2017 |
Autobusové spojenie za november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017032 |
2.11.2017 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis v k. ú. Stará Turá na ulici Gen. M. R. Štefánika |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017033 |
14.11.2017 |
Geodetické práce - geometrický plán na vyznačenie vecného bremena na pozemkoch parc. č.... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |