Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 7/kult/2017 7.2.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2017 + príloha Kalendár podujatí a... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  585.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170026 (37300287) 8.2.2017 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2016, konzultácie,... SOFTIP, a.s. 36785512  118.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170030 (20170014) 9.2.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170029 (121113949) 9.2.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.3.2017 do 31.3.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 42017 9.2.2017 seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700049 14.2.2017 občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100007 14.2.2017 Stravovanie klientov 1/17 ZOS Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,600.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7793050559 14.2.2017 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411704779 14.2.2017 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 59170002 14.2.2017 zál. fa na sociálny program - ZOS PROMYS TRADE Slovakia, a.s. 35905247  288.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1701045 14.2.2017 oprava schodiskového výťahu - ZOS Velcon spol.s r.o. 36056677  423.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 170103 14.2.2017 Zál. platba vody 1-3- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá dobr 14.2.2017 vyučtovanie vody 2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -31.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 7793050558 14.2.2017 pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 217 14.2.2017 MT - ZOS 1/17 Orange Slovensko a.s. 35697270  32.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 5793107497 14.2.2017 Telefónne hovory za január 2017 Slovak Telekom a.s. 35763469  116.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017013 14.2.2017 Zabezpečenie odbornej činnosti na úseku Co za január 2017 Ing. Miloš Kment 40 471 641  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220006 14.2.2017 Autobusové spojenie za január 2017 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  55.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000996970 14.2.2017 Spracovanie PPP U za január 2017 Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 16 14.2.2017 vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS SPP, a. s. 35815256  471.92 EUR 
Nastavenia cookies