|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
16070101 |
21.6.2016 |
Pracovné náradie na jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000937902 |
20.6.2016 |
Poštové služby za mesiac máj2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,558.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000934293 |
17.6.2016 |
Spracovanie PPP U - máj 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3785615212 |
17.6.2016 |
Telefónne hovory - máj 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
16100416 |
17.6.2016 |
Prenájom kabín iToilets - jarmok |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
264.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116013647 |
15.6.2016 |
Telefónne hovory za máj 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220035 |
10.6.2016 |
Autobusové spojenie za máj 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
1.7.2016 |
MT ZOS 6/16 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
169903272 |
1.7.2016 |
satelitný prijímač na Skylink - ZOS |
Domoss |
36228389 |
59.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600221 |
1.7.2016 |
občasná obsluha kotla - ZOS 6/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016019 |
4.7.2016 |
Kultúrny program počas konania Staroturianskeho jarmoku |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,311.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5355615091 |
4.7.2016 |
Telefónne hovory za jún 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
382.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016244 |
4.7.2016 |
Práce pri konaní Staroturianskeho jarmoku. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,531.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2016 |
4.7.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
409.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2016 |
6.7.2016 |
Ozvučenie na festivale Divné Veci |
Ing. Ľubomír Madro |
|
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2016 |
6.7.2016 |
Vystúpenie kapely La3no Cubano na festivale Divné Veci |
RYTMIKA production, s. r. o. |
46910735 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016016 |
6.7.2016 |
Geodetické práce - Mýtna, Husitská |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,027.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160976 |
6.7.2016 |
Pracovné odevy a obuv - ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
1,220.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016003180 |
6.7.2016 |
Vratka za vodné - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-41.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
6.7.2016 |
Zál. faktúra elektrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |