|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2015022 |
2.6.2015 |
Hasičský materiál pre DHZO D.Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
98.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
36/kult/2015 |
2.6.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
385.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
37/kult/2015 |
2.6.2015 |
PVC tašky s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
177.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150219 (34500933) |
3.6.2015 |
Nájomné za 5/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150218 (34501012) |
3.6.2015 |
Kópie za obdobie 5/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
584.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59150006 (24521562) |
3.6.2015 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2015 - 5/2016) |
IVES Organizácia pre informatiku |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3050100280 |
3.6.2015 |
on line prístup apl.Direktor TOP verzia Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
109.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011523353 |
4.6.2015 |
Elektrika za jún |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150066 |
4.6.2015 |
Čistiace prostriedky -. Jarmok 2015 |
Jozef Lišanik |
418364421 |
70.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15060301 |
4.6.2015 |
Pracovné pomôcky na jarmok 2015 |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
116.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2015 |
8.6.2015 |
Prenájom detských atrakcií na Medzinárodný deň detí |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150235 (121113949) |
8.6.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2015 do 31.07.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
9.6.2015 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015 |
9.6.2015 |
občasná obsluha kotla5/15 - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011523369 |
9.6.2015 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2015 |
9.6.2015 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150461 |
20.5.2015 |
Reklamné letáky A5 lesklý, 4+4, + grafická príprava k projektu "Stredisko triedeného zebru" |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
119.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20150369 |
24.4.2015 |
Dodanie 2 ks informačných tabúľ a nálepiek na označenie obstaraného majetku k projektu... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
249.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12015 |
1.4.2015 |
Externý manažment k projektu: "Stredisko triedeného zberu Stará Turá* |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |