|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015168 |
3.9.2015 |
Dopracovanie projektu SO 02 Kanalizácia Trávniky stoka "E" a projektu Stará Turá-Trávniky -... |
Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. |
17656575 |
2,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2/2015 |
29.9.2015 |
Dopracovanie projektu SO 02 Kanalizácia Trávniky stoka"E" a projektu Stará Turá - Trávniky -... |
Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. |
17656575 |
2,100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016252 |
6.12.2016 |
Software MS Office 2016 |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2,099.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160583 (163545) |
16.12.2016 |
MS Office 2016 - 6 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2,099.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015236 |
7.12.2015 |
Výmena a montáž plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,098.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
315469 |
28.12.2015 |
Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
2,098.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022226 |
5.12.2022 |
Upgrade telefónnej ústredne Alcatel |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
2,094.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220621 |
16.12.2022 |
Upgrade telefónnej ústredne Alcatel |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
2,094.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
F1103128 |
5.4.2011 |
Faktúra, radar IPR 11 |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
2,090.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230195/123058 |
15.5.2023 |
Strava klienti ZOS 4/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
2,082.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180017 |
26.1.2018 |
Vyúčtovanie elektriny za rok 2017 - hasičské zbrojnice |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,076.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020223 |
7.12.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti v budove mestského úradu |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
2,075.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200554 |
22.12.2020 |
Oprava malej zasadacej miestnosti vc budove mestského úradu. |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
2,075.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/maj/2018 |
26.10.2018 |
Zámene nehnuteľností |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2,073.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
420174 |
4.10.2017 |
Oprava a údržba kuchznky a WC v budove mestského úradu |
Peter Slaný |
43584071 |
2,070.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023220 |
20.11.2023 |
Darčekové kupóny CADHOC |
Up Déjeuner s.r.o. |
53528654 |
2,065.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016227 |
16.11.2016 |
Dodávka radiátorov |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
2,057.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190434 |
30.9.2019 |
Nábytok do kancelárií. |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,056.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020042 |
11.3.2020 |
Propagačné predmety |
Finery Decor, s. r. o. |
45279276 |
2,052.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200230 |
19.6.2020 |
Stavebné práce - Prístavba HZ Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
2,045.72 EUR |