Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230033 6.2.2023 Zálohová fa elektrická energia február 2023. encare, s.r.o. 52302555  2,144.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230033 7.2.2023 Zálohová fa za dodávku elektrickej energie II./2023. encare, s.r.o. 52302555  2,144.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230073 7.3.2023 Dodávka elektriny marec 2023 - budova MsÚ, ZOS, ihrisko. encare, s.r.o. 52302555  2,144.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230128 4.4.2023 Elektrina apríl 2023 - záloha (MsÚ, ZOS, ihrisko). encare, s.r.o. 52302555  2,144.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230174 5.5.2023 Dodávka elektrickej energie záloha máj 2023. encare, s.r.o. 52302555  2,144.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019173 23.8.2019 Tovar pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2,143.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190389 28.8.2019 Tovar pre DHZM Topolecká TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  2,143.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220372 15.8.2022 Racionálna strava 07/2022 ZOS Marián Paška PKP 46408754  2,143.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016076 3.5.2016 Dodávka a montáž plynového kotla IMMERGAS MAPROS, s.r. o. 36339296  2,134.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 316207 11.5.2016 Montáž a uvedenie do prevádzky plynového kotla Immergas MAPROS, s.r. o. 36339296  2,134.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/šp/2018 4.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  2,132.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/šp/2019 19.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  2,132.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 5122024 10.11.2022 Výpočtová technika (PC, MS Office,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  2,129.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1710 4.10.2017 Oprava kuchynky Pavol Štefík 47078511  2,127.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022191 28.10.2022 Výpočtová technika (PC, MS Office,...) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  2,120.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210166 13.4.2021 vitamín C,D Alexander Nagy,Biocentrum Plus 35016868  2,115.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020135 17.8.2020 DHZM D. Dolina tovar - dotácia FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  2,109.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230153/123042 14.4.2023 strava klienti ZOS 3/23 Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  2,108.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20130117 11.4.2013 Statické posúdenie opravy poruchy v pavilóne P2 MŠ 142 ul. Hurbanova Ján Kubiš - AQUA 30875072  2,101.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 67/maj/2014 31.10.2014 Kúpa nehnuteľností Oľga Hriňová   2,100.00 EUR 
Nastavenia cookies