|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230407 |
18.8.2023 |
Materiál a pracovná obuv DHZM Stará Turá - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,228.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12015 |
1.4.2015 |
Externý manažment k projektu: "Stredisko triedeného zberu Stará Turá* |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
16.6.2015 |
Externý manažment k projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - vypracovanie... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
16.6.2015 |
Externý manažment projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - záverečná žiadosť o... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021170 |
21.9.2021 |
materiál na realizáciu priechodu pre chodcov |
LIGHTECH, s.r.o. |
|
3,203.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015134 |
10.6.2015 |
Kultúrny program počas konania 24. ročíka Staroturianskeho jrmoku. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
14.7.2015 |
Kultúrny program na Starorurianskom jarmoku 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,198.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023156 |
15.8.2023 |
Tovar pre DHZM Papraď - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,197.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230403 |
17.8.2023 |
Materiál a pracovné odevy - DHZM Papraď - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,197.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011037 |
28.3.2011 |
Objednávka stravných kupónov na mesiac apríl 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3,195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
200100212 |
23.5.2011 |
Za vykonané práce na diele"Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na ul. M.R.... |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
3,186.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210591 |
14.12.2021 |
materiál osvetlenie priechodu pre chodcov |
LIGHTECH s.r.o. |
35796332 |
3,185.51 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021176 |
23.9.2021 |
Interiérové vybavenie do hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210462 |
20.10.2021 |
Interiérové vybavenie pre hasičskú zbrojnicu Topolecká. |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
3,182.52 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012158 |
28.11.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac december 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,177.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021243 |
20.12.2021 |
Tlač knihy Nemci Javorinu nikdy nedostanú |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
3,176.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210643 |
22.12.2021 |
Tlač knihy - Nemci Javorinu nikdy nedostanú |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
3,176.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022142 |
16.8.2022 |
DHZM Topolecká dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,171.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220381 |
17.8.2022 |
DHZM Topolecká dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,171.30 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2459000088 |
24.4.2015 |
Skupinová zmluva havarijného poistenia motorových vozidiel |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
3,170.73 EUR |