|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022152 |
24.8.2022 |
Výpočtová technika (notebooky, MS Office, ....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,100.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220403 |
8.9.2022 |
Výpočtová technika |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,100.81 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019176 |
5.9.2019 |
Maľovanie 2 kancelárií a položenie plávajúcej podlahy. |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
3,100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190433 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
3,100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022090 |
2.5.2022 |
Výstrojný a výzbrojný materiál pre príslušníkov MsP ( nohavice, košele, obuv a pod. ) |
Stanislava Kollárová |
46624236 |
3,100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022141 |
16.8.2022 |
DHZM Stará Turá - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,064.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220380 |
17.8.2022 |
DHZM Stará Turá dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,064.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/EKO/HLZ/2021 |
27.7.2021 |
Poskytnutie služieb špecifikovaných ako audit konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Stará... |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,060.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/EKO/HLZ/2023 |
30.6.2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300438 |
13.9.2023 |
Služby v Mestskom dome 08/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300621 |
13.12.2023 |
Služby v mestskom dome za 11/2023 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400051 |
11.3.2024 |
Služby v mstskom dome 2/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400108 |
11.4.2024 |
Služby v Mestskom dome za 3/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400204 |
22.5.2024 |
Služby v mestskom dome 04/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2400246 |
12.6.2024 |
Služby v Mestskom dome za obdobie 5/2024 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
3,035.05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/KP/HLZ/2021 |
19.10.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
3,034.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220111 |
16.3.2022 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,030.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018139 |
28.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,029.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180349 |
31.8.2018 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Stará Turá |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,029.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016016 |
6.7.2016 |
Geodetické práce - Mýtna, Husitská |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,027.00 EUR |