Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 10/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Papraď Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 11/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Drgoňova Dolina Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 13/OSS/HLZ/2024 26.3.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR pre DHZM Stará Turá - Topolecká Dobrovolná požiarná ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024078 3.6.2024 Vypracovanie žiadosti o NFP s kódom výzvy: PSK-MZP-009-2024-DV-EFRR – „Triedený zber... MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240227 5.6.2024 Spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP Operačný program Slovensko, názov výzvy: "Triedený... MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016/120 13.6.2016 Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( košele, nohavice, topánky a pod. ). Stanislava Kollárová 46624236  2,999.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400037 23.10.2014 oprava podkrovnej izby - ZOS Gavač Ivan - G.I.W. 33444641  2,999.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 49/2015 15.12.2015 Hydraulické vyregulovanie teplej vody v bytovom dome na ul. Mýtnej 537 v Starej Turej Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár 46013270  2,997.06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015203 3.11.2015 Hydraulické vyregulovanie rozvodov teplej vody Dušan Hornák - Vodoinštalatér-Kúrenár 46013270  2,997.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021/34 28.4.2021 Výstrojný materiál pre príslušníkov MsP ( obuv, košele, nohavice a pod. ) Stanislava Kollárová 46624236  2,989.50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/HLZ/2023 25.10.2023 Kúpna zmluva - predaj pozemku parc. č. 5/38 Kronenpharma, s.r.o. 46 717 471  2,978.25 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 64/maj/2015 23.6.2015 Kúpa nehnuteľností pozemok parc. č. 1761/221, 1761/222 Ing. Ján KIšš a manž.   2,977.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210211 12.5.2021 Služby spojené s testovaním na COVID-19 Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  2,975.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023106 25.5.2023 Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials JKC, s.r.o. 44310595  2,972.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230294 29.6.2023 Realizácia ochrany PC a virtuálnych strojov softvérom SOPHOS Central Intercept X Essentials JKC, s.r.o. 44310595  2,972.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024019 7.2.2024 Vypracovanie žiadosti o NFP s kódom výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR pre projekt Zlepšenie... MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  2,970.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020188 11.11.2020 Osvetlenie priechodu ul. Dibrovova LIGHTECH, s.r.o 35796332  2,959.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200536 17.12.2020 Materiál na osvetlenie LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  2,959.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021023 26.1.2021 Jedálne kupóny na mesiac február 2021 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2,944.40 EUR 
Nastavenia cookies