|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51190348 |
31.7.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200022 |
31.1.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2020 - 31.03.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200164 |
5.5.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200293 |
3.8.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200430 |
30.10.2020 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210027 |
29.1.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210183 |
28.4.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210323 |
23.7.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210468 |
5.11.2021 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220032 |
7.2.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220195 |
3.5.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016083 |
10.5.2016 |
Skladanie mája - práce žeriavom |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
91.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600401 |
9.11.2016 |
Pravidelná kontrola elektrického prenosného náradia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
91.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014206 |
8.10.2014 |
Papierové trhacie bloky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
91.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140994 |
18.11.2014 |
Papierové trhacie bloky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
91.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011012 |
27.1.2011 |
Čistiace prostriedky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
90.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110062 |
3.2.2011 |
Čistiace prostriedky |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
90.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114019589 |
7.8.2014 |
Telefónne hovory júl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
90.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180234 |
19.6.2018 |
Elektrina za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210345 |
9.8.2021 |
Elektrika za júl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
90.46 EUR |