Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190348 31.7.2019 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200022 31.1.2020 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2020 - 31.03.2020 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200164 5.5.2020 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2020 - 30.06.2020 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200293 3.8.2020 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2020 - 30.09.2020 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200430 30.10.2020 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2020 - 31.12.2020 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210027 29.1.2021 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.1.2021 - 31.3.2021 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210183 28.4.2021 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2021 - 30.06.2021 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210323 23.7.2021 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.07.2021 - 30.09.2021 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210468 5.11.2021 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 SOFTIP, a.s., 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220032 7.2.2022 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022 SOFTIP, a.s., 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220195 3.5.2022 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 SOFTIP, a.s., 36785512  91.32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016083 10.5.2016 Skladanie mája - práce žeriavom STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  91.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600401 9.11.2016 Pravidelná kontrola elektrického prenosného náradia TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  91.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014206 8.10.2014 Papierové trhacie bloky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  91.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140994 18.11.2014 Papierové trhacie bloky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  91.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011012 27.1.2011 Čistiace prostriedky DAMITO, s.r.o. 44148542  90.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110062 3.2.2011 Čistiace prostriedky DAMITO, s.r.o. 44148542  90.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 4114019589 7.8.2014 Telefónne hovory júl GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  90.79 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180234 19.6.2018 Elektrina za máj - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  90.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210345 9.8.2021 Elektrika za júl 2021 - sobášna sieň. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  90.46 EUR 
Nastavenia cookies