Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013017 21.2.2013 Tlačiareň HP OfficeJet 6000 MIP TN, s.r.o. 36335070  93.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130063 (20130335) 7.3.2013 Tlačiareň HP OfficeJet 6000 MIP TN, s.r.o. 36335070  93.14 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020045 19.3.2020 Čistiace gély. VIVACO-SK, s.r.o. 44422814  92.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200105 23.3.2020 Dezinfekcia na ruky. VIVACO-SK, s.r.o. 44422814  92.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017041342 23.5.2017 Elektrická energia za apríl 2017 - sobáška SPP, a. s. 35815256  92.84 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013018 21.2.2013 Multifunkčné zariadenie Brother MFC-J430W TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  92.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 12300829 7.3.2013 tlačiareň- multifunkčná - ZOS TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  92.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022005 11.1.2022 Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  92.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220020 - 20220006 1.3.2022 Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  92.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210397 14.9.2021 Spotreba elektriky august 2021 sobášna sieň. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  92.46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012007 18.1.2012 Poštové poukážky Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl.   92.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120063 16.2.2012 Tlač poštového peňažného poukazu Slovenská pošta,a.s., 36631124  92.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117012536 11.5.2017 Telefónne hovory - apríl BENESTRA, s.r.o. 46303502  92.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 110/maj/2015 24.11.2015 Nájom pozemku Milan Medňanský a manž.   92.22 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018101 13.6.2018 kontrola a čistenie komínov - budova MsÚ Marek Pleško - kominár 43774318  92.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180288 18.7.2018 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  92.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4114011181 13.5.2014 Hovory za apríl GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  91.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 052012 24.5.2012 Kominárske práce MsÚ Miroslav Pleško, kominár 14048604  91.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 362014 9.9.2014 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014311 22.12.2014 Kominárske práce - budova MsÚ Miroslav Pleško, kominár 14048604  91.64 EUR 
Nastavenia cookies