|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013017 |
21.2.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130063 (20130335) |
7.3.2013 |
Tlačiareň HP OfficeJet 6000 |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
93.14 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020045 |
19.3.2020 |
Čistiace gély. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200105 |
23.3.2020 |
Dezinfekcia na ruky. |
VIVACO-SK, s.r.o. |
44422814 |
92.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017041342 |
23.5.2017 |
Elektrická energia za apríl 2017 - sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
92.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013018 |
21.2.2013 |
Multifunkčné zariadenie Brother MFC-J430W |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12300829 |
7.3.2013 |
tlačiareň- multifunkčná - ZOS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
92.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022005 |
11.1.2022 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220020 - 20220006 |
1.3.2022 |
Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
92.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210397 |
14.9.2021 |
Spotreba elektriky august 2021 sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
92.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012007 |
18.1.2012 |
Poštové poukážky |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
92.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51120063 |
16.2.2012 |
Tlač poštového peňažného poukazu |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
92.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117012536 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
92.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
110/maj/2015 |
24.11.2015 |
Nájom pozemku |
Milan Medňanský a manž. |
|
92.22 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018101 |
13.6.2018 |
kontrola a čistenie komínov - budova MsÚ |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180288 |
18.7.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114011181 |
13.5.2014 |
Hovory za apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
91.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
24.5.2012 |
Kominárske práce MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
362014 |
9.9.2014 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014311 |
22.12.2014 |
Kominárske práce - budova MsÚ |
Miroslav Pleško, kominár |
14048604 |
91.64 EUR |