Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3016120737 20.1.2017 Elektrická energia XII/2016 sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  86.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210201 11.5.2021 Práce autožeriavom - stavanie mája na Námestí slobody STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  86.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210247 9.6.2021 Práce s autožeriavom - skladanie mája STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  86.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220028 4.2.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (adekvátna časť) SOMI Systems, a.s. 36041432  86.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016062 14.4.2016 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  86.27 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020116 16.7.2020 Vybavenie pre DHZM - nástenný box na hadicu SOLID plus, s. r. o. 46439692  86.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 60205443 23.7.2020 GARDENA nástenný box na hadicu SOLID plus, s. r. o. 46439692  86.20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022086 27.4.2022 dopravné značenie GETOS, s. r. o. 36338354  86.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022103 20.5.2022 Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá Victoria Art, s. r. o. 53919751  86.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220244 31.5.2022 Plakety pre ocenenie žiakov ZUŠ Stará Turá Victoria Art, s. r. o. 53919751  86.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018089 4.6.2018 Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  85.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180243 (1801014) 26.6.2018 Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  85.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180012/180110312 16.1.2018 kancelárske potreby TRIPSY, s.r.o. 36276464  85.84 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/kult/2018 27.4.2018 Darovacia zmluva - strom na stavanie mája Lesotur s.r.o. 36715191  85.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024093 3.7.2024 Správny poriadok. Komentár. 4. vydanie Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., organizačná zložka 46380434  85.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014098 6.6.2014 Objednávka pre vyhotovenie smaltovaných tabuliek: uličná tabuľa, súpisné čísla,... Smalt K.A.M. - Smaltovňa s.r.o 22706461  85.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120110 (120577) 26.3.2012 Výmena batérie do Smart-UPS 750 RM, klávesnica Logitech K120 (SK) COMTEC, s.r.o. 36323951  85.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019221 24.10.2019 Servis tlačiarní Epson, oprava záložného zdroja Lumasol s.r.o. 47605596  85.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190582 4.12.2019 Servis tlačiarní Epson, oprava záložného zdroja Lumasol s.r.o. 47605596  85.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011141 28.11.2011 Predplarné časopisu Chip c. 1-12/2011 MAGNET PRESS, SLOVAKIA 31356958  84.84 EUR 
Nastavenia cookies