Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230113/2303134 24.3.2023 revízia schodiskovej plošiny Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024034 1.3.2024 Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59240002 3.4.2024 Školenie - Správa registratúry a archív organizácie - aktuálne zmeny v roku 2024 - Trenčín... Poradca podnikateľa s. r. o. 31592503  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240083/2402249 12.4.2024 Servis schodiskovej sedačky Velcon spol.s r.o. 36056677  108.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116002292 18.1.2016 Telefónne hovory za december 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  107.89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021207 3.11.2021 Výroba smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. 44717342  107.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20210042 25.11.2021 Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  107.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011005602 26.1.2012 vyučtovanie dodávky vody v ZOS 7-12/2011 PreVaK, s.r.o. 359115749  107.29 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018003 4.1.2018 kancelárske potreby TRIPSY, s.r.o. 36276464  107.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115022827 16.9.2015 Telefónne hovory za august 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  107.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210137 9.4.2021 Dodávka elektriny za marec2021 - sobášna sien. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  107.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210087 5.3.2021 Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS Lean Commerce s.r.o. 52594734  106.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 4115004700 10.2.2015 Telefónne hovory za január 2015 BENESTRA, s.r.o. 46303502  106.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180497 16.11.2018 Elektrina za október - sobášna sieň Nadácia SPP 31818625  106.81 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024042 20.3.2024 Nápis na 2 svetlíky "Mestský úrad"; "Stará Turá + erb" T štúdio s.r.o. 34120866  106.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240237 11.4.2024 Nápis na svetlíky T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  106.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180089 26.3.2018 Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 SPP, a. s. 35815256  106.67 EUR 
Detail Faktúra došlá 4113024637 18.10.2013 GTS telefńy GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  106.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 7220402322 11.1.2012 Vyučtovacia faktúra ZSE ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518  106.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017103 13.6.2017 Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok Victory sport, s.r.o. 35774282  106.56 EUR 
Nastavenia cookies