|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6775348314u |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6755671898 |
11.11.2013 |
Telefóna za október |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8790271347 |
11.11.2016 |
Telefónne poplatky za mesiac október 2016. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0784689448 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019052 |
14.3.2019 |
Tonery do HP LJ 200 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190114 (18900950) |
25.3.2019 |
Tonery do HP LJ 200 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
115,20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019113 |
22.5.2019 |
Revízia elektrospotrebičov MsÚ |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190229 |
4.6.2019 |
Revízia elektrospotrebičov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8778202699 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,19 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024099 |
22.7.2024 |
Objednávka pohárov k hasičskej súťaži |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
115,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000664300 |
8.4.2013 |
Spracovanie PPPU za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
115,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020038 |
3.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200072 |
9.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
115,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011503361 |
13.1.2015 |
Elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
45/kult/2017 |
27.6.2017 |
Ručné náradie pre Staroturiansky jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
114,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8749882718 |
13.5.2013 |
Telefóny -apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114,91 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017093 |
1.6.2017 |
Ručné náradie pre Staroturiansky jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
114,90 EUR |