Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2014215 16.10.2014 Šatňové skrine -ZOS Školex spol. s.r.o 31396763  320.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 15401028 5.11.2014 Šatňové skrine 2 ks Školex spol. s.r.o 31396763  320.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 2.4.2014 Telefóny -marec Orange Slovensko a.s. 35697270  320.44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022096 10.5.2022 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  320.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220282 16.6.2022 Podpora VMware na 1 rok (23.5.2022 - 22.5.2023) JKC, s.r.o. 44310595  320.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023091 12.5.2023 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  320.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230306 12.7.2023 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  320.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1922014 3.7.2014 Oprava odpadového potrubia. Ján Durec 37022679  320.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/156/122200017-ZoVP/ZBZ_VB 4.6.2013 Zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parc. 458/1 a 583/1 Západoslovenská energetika, a. s. 35823551  320.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130004 24.6.2013 Odplata za zriadenie vecného bremena Marek Žákovic   320.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014213 15.10.2014 Maľovanie ZOS Ladislav Kubiš 33443114  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/10/2014 23.10.2014 malovanie - ZOS Ladislav Kubiš 33443114  320.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016010 19.1.2016 voľby NR SR Technické služby m.p.o. 35602210  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016084 17.3.2016 práce súvisiace s konaním volieb do NR SR vrátane prepravy Technické služby m.p.o. 35602210  320.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018177 15.10.2018 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala 30873002  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000019 10.1.2019 Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190130/2019001582 9.4.2019 zál.fa voda ZOS 4-619 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019142 2.7.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190320/2019003043 18.7.2019 Vodné- stočné 6-9/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190426 13.9.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  320.00 EUR 
Nastavenia cookies