Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 16095 13.7.2016 Práčka - ZOS JM Elektro s.r.o. 47137622  309.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230223 25.5.2023 Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  309.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 202106 26.4.2021 Oprava auta na terénnu opatrovateľskú službu Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  308.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131010 5.12.2013 Kontrola prenosného HP PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  308.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017106 20.6.2017 Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  308.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170708 17.7.2017 Oprava trvalo vysvetľujúcich tabúľ k projektu: "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1.... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  308.40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/ST/2013 7.6.2013 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a o úhrade za poskytovanú sociálnu službu Spoločná úradovňa samosprávy n.o.   308.28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014291 10.12.2014 Koncert hudobnej skupiny Fragileb - vstupenky pre Klub dôchodcov Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  308.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160445 (20161006) 19.10.2016 Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá + výmena požiarneho hlásiča ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala 46968369  307.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023013 25.1.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli
JKC, s.r.o. 44310595  307.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230038 8.2.2023 Výmena poškodeného disku v diskovom poli servera JKC, s.r.o. 44310595  307.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180498 16.11.2018 Elektrina za október SPP, a. s. 35815256  307.18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020037 5.3.2020 Geodetické práce - GP na oddelenie pozemku parc. č. 4854/2 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  307.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0152020 22.6.2020 Geodetické práce - GP na oddelenie pozemkov parc. č. 4854/2, 16 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  307.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190525 5.11.2019 Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  306.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220674 13.1.2023 vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 multifunkčné ihrisko Hurbanova ulica. encare, s.r.o. 52302555  306.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180456 6.11.2018 Orange za 10/2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  306.47 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700149 20.4.2017 Úhrada za dodávku tepla 3/2017 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  306.05 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2013 22.4.2013 Kúpa pozemku parc. č. 437/2 Ľudmila Hluchá   306.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190584 3.12.2019 Kontrola hasiacich prístrojov. PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  306.00 EUR 
Nastavenia cookies