Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017084 18.5.2017 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170214 (20170128) 6.6.2017 Virtualizačný software VMware - podpora na 12 mesiacov (od 16.5.2017 do 22.5.2018) JKC, s.r.o. 44310595  313.66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018048 12.4.2018 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180152 (20180092) 11.5.2018 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313.66 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019070 8.4.2019 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190183 (20190102) 9.5.2019 Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 JKC, s.r.o. 44310595  313.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1200679 30.1.2013 Vyúčtovanie elektriky za r. 2012 PZ Súš a u Klimáčkov Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  313.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020058 6.4.2020 Podpora VMware na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  313.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200170 11.5.2020 Virtualizačný softwarwe od firmy VMware - podpora na 12 mesiacov. JKC, s.r.o. 44310595  313.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015187 7.10.2015 Oprava vozidla NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  313.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017101308 21.11.2017 Elektrická energia za október SPP, a. s. 35815256  312.95 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023001 5.1.2023 Kancelárske potreby KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  312.89 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022071 25.3.2022 Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie Dom kultúry Javorina 36130125  312.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220148 6.4.2022 Propagačný materiál - darčekové predmety pre podujatie Dom kultúry Javorina 36130125  312.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 201533 23.10.2015 Oprava vozidla NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016196 17.10.2016 Servis automobilu Roomster ŠPZ 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 201640 4.11.2016 Oprava Škoda Roomster Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023046 10.3.2023 Oprava služobného vozidla Dacia NM358CZ Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  312.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011047 26.4.2011 Objednávka na reklamný baner 1. varianta, veľkosť 4 m x 1 m Classic spol.s.r.o. 17642311  312.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017038 1.3.2017 Nábytok do Denného centra seniorov PZ nábytok a doplnky s.r.o 46183191  312.00 EUR 
Nastavenia cookies